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墊江縣數(shù)字化城市運行和治理中心2025年單位預算情況說明。現(xiàn)邀請全國供應商參與投標,有意向的單位請及時聯(lián)系項目聯(lián)系人參與投標。
一、單位基本情況一職能職責1.(略)級應用,統(tǒng)籌本級特色應用建設事務性工作;推動數(shù)(略)運行和治理領域應用迭代集成,支撐(略)下達、監(jiān)測預警、快速響應、評價問效,實現(xiàn)平時(略)高效運行、緊急突發(fā)事件高效協(xié)同處置。2.(略)級數(shù)字(略)下達的業(yè)務事項數(shù)字化任務;推動本級業(yè)務事項、事件的梳理和數(shù)字化,承擔應用集成、業(yè)務貫通等方面統(tǒng)籌協(xié)調(diào)的事務性工作,統(tǒng)籌本級業(yè)務部門按權責完成任務事件閉環(huán)處(略)建設。3.承擔數(shù)(略)體征指標體系建設的事務性工作,為建設全面(略)運行體征指標的可視窗口提供支撐服務。4.承擔數(shù)(略)運行和治理領域重大融跨場景動態(tài)
評估、監(jiān)測預警、指揮調(diào)度、決策支持、反應處置、終端反饋、考核監(jiān)督等方面的事務性、服務性工作;為設施運行、生產(chǎn)生活服務、生態(tài)景觀、社會治理、應急動員、文明創(chuàng)建等領域多跨場景打造提供支撐服務。5.(略)委總值班室、(略)政府總值班室下達指令的(略)辦、(略)政務值班工作,及時收集、研判(略)內(nèi)突發(fā)事件、緊急事項等(略)領導處理重要緊(略)領導關于突發(fā)事件處置的(略)的相關重要緊急事項。6.(略)政務值班標準化建設;(略)政務值班工作的督促、檢查和考核。7.負責群眾來電咨詢、投訴、反映等的接聽、(略)辦、督辦工作。二單位構(略)數(shù)字(略)內(nèi)設機構綜合管理科、應用貫通科、運行調(diào)度科、值班值守科、基層指導科、技術保障科。二、單位收支總體情況一收入
預算:(略)年年初預算數(shù)(略).(略),其中:一(略)性基金預算撥款0(略),國有資本經(jīng)營預算收入0(略),事業(yè)收入0(略),事業(yè)單位經(jīng)營收入0(略),其他收入0(略);收入較去年增加(略).(略),主要是本單位是(略)年新成立單位,無上年年初預算數(shù)。二支出預算:(略)年年初預算數(shù)(略).(略),其中:一般公共服務支出(略).(略),教育支出0.(略),社會保障和就業(yè)支出(略).(略),衛(wèi)生健康支出6.(略),住房保障支出7.(略);支出較去年增加(略).(略),主要是本單位是(略)年新成立單位,無上年年初預算數(shù)。三、單位預算情況說明(略)年一般公共預算財政撥款收入(略).(略),一般公共預算財政撥款支出(略).(略),比(略)年增加(略).(略)。其中:基本支出(略).(略),比(略)年增加(略).(略),主要原因是本單位是(略)年新成立單位,無上年年初預算數(shù),主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出(略).(略),比(略)年增加(略).(略),主要原因是本單位是(略)年新成立單位,無上年年初預算數(shù),主要用于保障應急值(略)性基金預算撥款安排的支出。四、“三公”經(jīng)費情況說明(略)年“三公”經(jīng)費預算0(略),比(略)年減少0(略)。其中:因公出國境費用0(略),比(略)年減少0(略),主要原因是未安排因公出國境;公務接待費0(略),比(略)年減少0(略),主要原因是未安排公務接待費;公務用車運行維護費0(略),比(略)年減少0(略),主要原因是本單位無公務用車;公務用車購置費0(略),比(略)年減少0(略);主要原因是未安排公務用車購置。五、其他重要事項的情況說明一我單位不在機關(略)采購情況。本單位政府采購預算總額5(略):政府采購貨物預算5(略)、(略)預算0(略)、政府采購服務預算0(略)采購5(略):政府采購貨物預算5(略)、(略)預算0(略)、政府采購服務預算0(略)。三績效目標設置情況。(略)年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款(略).(略)。四國有
資產(chǎn)占有使用情況。截至(略)年(略)月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。(略)年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。六、專業(yè)性名詞解釋一財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包(略)性基金預算財政撥款。二其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。三基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。四項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。五“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國境費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國境費反映單位公務出國境的國際旅費、(略)間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出含車輛購置稅;公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、(略)過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待含外賓接待支出。單位預算公開聯(lián)系人:(略)方式:(略)-(略)附表:1.(略)數(shù)字(略)財政撥款收支總表2.(略)數(shù)字(略)一般公共預算財政撥款支出預算表3.(略)數(shù)字(略)一般公共預算財政撥款基本支出預算表4.(略)數(shù)字(略)一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表5.(略)數(shù)字(略)政府性基金預算支出表6.(略)數(shù)字(略)收支總表7.(略)數(shù)字(略)收入總表8.(略)數(shù)字(略)支出總表9.(略)數(shù)字(略)政府采購
明細表(略).(略)數(shù)字(略)年項目績效目標表表(略)數(shù)字(略)財政撥款收支總表單位:(略)收入支出項目預(略)性基金預算國有資本經(jīng)營預算一、本年收入(略).(略)一、本年支出(略).(略).(略)一般公共預算
資金(略).(略)一(略)性基金預算資金教育支出0.(略).(略)國有資本經(jīng)營預算資金社會保障和就業(yè)支出(略).(略).(略)衛(wèi)生健康支出6.(略).(略)住房保障支出7.(略).(略)二、上年結轉二、(略)性基金預算撥款國有資本經(jīng)營收入收入合計(略).(略)支出合計(略).(略).(略)表(略)數(shù)字(略)一般公共預算財政撥款支出預算表單位:(略)功能(略)類科目(略)年預算數(shù)科目編碼科目名稱總計基本支出項目支出合計(略).(略).(略).(略)一般公(略)辦公廳室及相關機構事務(略).(略).(略).(略)辦公廳室及相關機構事務支出(略).(略).(略)教育支出0.(略).(略)進修及培訓0.(略).(略)培訓支出0.(略).(略)社會保障和就業(yè)支出(略).(略).(略)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(略).(略).(略)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(略).(略).(略)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出7.(略).(略)衛(wèi)生健康支出6.(略).(略)行政事業(yè)單位醫(yī)療6.(略).(略)事業(yè)單位醫(yī)療5.(略).(略)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.(略).(略)住房保障支出7.(略).(略)住房改革支出7.(略).(略)住房公積金7.(略).(略)備注:本表反映(略)年當年一般公共預算財政撥款支出情況。表(略)數(shù)字(略)一般公共預算財政撥款基本支出預算表單位:(略)經(jīng)濟(略)類科目(略)年基本支出科目編碼科目名稱總計人員經(jīng)費日常公用經(jīng)費合計(略).(略).(略).(略)工資福利支出(略).(略).(略)基本工資(略).(略).(略)津貼補貼1.(略).(略)績效工資(略).(略).(略)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(略).(略).(略)職業(yè)年金繳費7.(略).(略)職工基本醫(yī)療保險繳費5.(略).(略)住房公積金7.(略).(略)醫(yī)療費1.(略).(略)其他工資福利支出0.(略).(略)商品和服務支出(略).(略).(略)辦公費5.(略).(略)差旅費2.(略).(略)培訓費0.(略).(略)勞務費3.(略).(略)工會經(jīng)費0.(略).(略)福利費0.(略).(略)其他商品和服務支出4.(略).(略)表(略)數(shù)字(略)一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表單位:(略)年預算數(shù)(略)年預算數(shù)合計因公出國境費公務用車購置及運行費公務接待費合計因公出國境費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車購置費公務用車運行費小計公務用車購置費公務用車運行費備注:本單位無該項收支,(略)性基金預算支出表單位(略)性基金預算財政撥款支出總計基本支(略)性基金收支,故此表無
數(shù)據(jù)。表(略)數(shù)字(略)收支總表單位:(略)收入支出項目預算數(shù)項目預算數(shù)一般公共預算資金(略).(略)性基金預算資金教育支出0.(略)國有資本經(jīng)營預算資金社會保障和就業(yè)支出(略).(略)財政專戶管理資金衛(wèi)生健康支出6.(略)事業(yè)收入資金住房保障支出7.(略)上級補助收入資金附屬單位上繳收入資金事業(yè)單位經(jīng)營收入資金其他收入資金本年收入合計(略).(略)本年支出合計(略).(略)上年結轉結余資金結轉下年收入總計(略).(略)支出總計(略).(略)表(略)數(shù)字(略)收入總表單位:(略)科目(略)性基金預算撥款收入國有資本經(jīng)營預算撥款收入財政專戶管理資金收入事業(yè)收入上級補助收入附屬單位上繳收入事業(yè)單位經(jīng)營收入上年結轉結余資金其他收入科目編碼科目名稱合計(略).(略).(略)一(略)辦公廳室及相關機構事務(略).(略).(略)辦公廳室及相關機構事務支出(略).(略).(略)教育支出0.(略).(略)進修及培訓0.(略).(略)培訓支出0.(略).(略)社會保障和就業(yè)支出(略).(略).(略)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(略).(略).(略)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(略).(略).(略)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出7.(略).(略)衛(wèi)生健康支出6.(略).(略)行政事業(yè)單位醫(yī)療6.(略).(略)事業(yè)單位醫(yī)療5.(略).(略)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.(略).(略)住房保障支出7.(略).(略)住房改革支出7.(略).(略)住房公積金7.(略).(略)表(略)數(shù)字(略)支出總表單位:(略)科目編碼科目名稱總計基本支出項目支出合計(略).(略).(略).(略)一般公(略)辦公廳室及相關機構事務(略).(略).(略).(略)辦公廳室及相關機構事務支出(略).(略).(略)教育支出0.(略).(略)進修及培訓0.(略).(略)培訓支出0.(略).(略)社會保障和就業(yè)支出(略).(略).(略)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(略).(略).(略)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(略).(略).(略)機關事業(yè)單位