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2021年01月25日

當前位置:首頁 > 招標信息 > 2025年度黃石市第七中學部門預算公開情況說明

2025年度黃石市第七中學部門預算公開情況說明  咨詢本項目

采購與招標網(wǎng)   科技文教旅游   湖北   2025-02-21
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(略)年(略)第七中學部門預算公開情況說明目錄一、部門(單位)主要職責二、機構(gòu)設(shè)置情況三、預算收支安排及增減變化情況四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明五、一般公共預算“三(略)采購安排情況說明七、國有資產(chǎn)占用情況說明八、重點項目預算績效情況說明九、其他需要說明的情況十、專業(yè)名詞解釋十一、(略)部門預算表1、(略)年收支總表2、(略)年收入總表3、(略)年支出總表4、(略)年財政撥款收支總表5、(略)年一般公共預算支出表6、(略)年一般公共預算基本支出表7、(略)年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表8、(略)年政府性基金預算支出表9、(略)年項目支出表(略)、(略)年國有資本經(jīng)營預算支出表十二、(略)年項目支出績效目標批復表1、校園維修改造及設(shè)備購置項目支出績效目標批復表2(略)(含安保、校醫(yī))項目支出績效目標批復表第一部(略)?部門(單位)主要職責我校為三年制全日制高中,主要職責為高(略)堅持“相信每個生命都有無限可能”的理念,堅持“黨建引領(lǐng)、安全為先、德育為首、教學為重、素質(zhì)為本”的辦學思想,培養(yǎng)身心健康、思想活躍、學習高效、素質(zhì)全面,能擔當民族復興偉業(yè)的時代新人,辦一所“社會信得過、學生學得好、各項綜合辦學指標(略)第一方陣”的優(yōu)質(zhì)高中。全校教職員工愛崗敬業(yè)、勤奮創(chuàng)新、努力工作,取得了豐碩的教育教學成果。第二部(略)機構(gòu)設(shè)置情(略)第七中學為黃(略)的二級預算單位,為公益一類事業(yè)單位,是獨立的法人單位,無下級單位,(略)年度納入本部門預算匯編范圍的獨立核算單位共1個。納入(略)年預算編制的在職人員應為(略)人,由于1名新招聘教師入職手續(xù)未辦齊,實際納入預算(略)人,退休人員(略)人。(略)第七中學為二級預算單位,單獨編制報表,由黃(略)匯總。下設(shè)黨政辦、教務(wù)處、教科處、德體衛(wèi)藝處、總務(wù)處、安保處、工會、團委等8個職能處室。第三部(略)?預算收支安排及增減變化情況(一)收入支出預算總體情況及增減變化情況說明按照綜合預算的原則,(略)第七中學所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括(略)性基金預算撥款收入、國有資本經(jīng)營預算撥款收入、財政專戶管理資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學技術(shù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、(略)支出、農(nóng)林水支出、交通運輸支出、資源勘探工業(yè)信息等支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、金融支出、援助(略)支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出、糧油物資儲備支出、國有資本經(jīng)營預算支出、災害防治及應急管理支出、其他支出、債務(wù)還本支出、債務(wù)付息支出、債務(wù)發(fā)行費用支出;(略)年度收支總預算(略).(略)。其中:1、收入預算情況。(略)年度收入預算(略).(略),比上年預算減少(略).(略),下降5.(略)%。其中,一般公共預算撥款收入(略).(略),占本年收入(略).(略)%,包括經(jīng)費撥款(略).(略)、行政事業(yè)單(略)性基金預算撥款收入0(略),占本年收入0%,包括政府性基金財政撥款0(略)、中央政府性基金財政撥款0(略);國有資本經(jīng)營預算收入0(略),占本年收入0?%;財政專戶管理資金收入?(略).(略),占本年收入(略).(略)%;事業(yè)收入0(略),占本年收入0?%;事業(yè)單位經(jīng)營收入0(略),占本年收入0%;上級補助收入0(略),占本年收入0%;附屬單位上繳收入0(略),占本年收入0?%;其他收入?0(略),占本年收入?0%;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0?(略),占本年收入0?%。(簡述本部門《收支總表》、《收入總表》使用科目)收入減少原因:一是在職人員結(jié)構(gòu)變化,青年教師占比高,基本工資人均比上年降低,人員經(jīng)費較上年減少;二是項目支出校園維修改造及設(shè)備購置費用預算比上年減少。2、支出預算情況。(略)年度支出預算(略).(略),(略),比上年預算減少(略).(略),下降5.(略)%。按支出功能(略)類本年支出預算構(gòu)成(略)一般公共服務(wù)支出(略),占本年支出0%;公共安全支出?0(略),占本年支出0%;教育支出(略).(略),占本年支出(略)%。按支出結(jié)構(gòu)劃(略)本年支出預算構(gòu)成(略)基本支出(略).(略),占總支出的(略).(略)%;項目支出(略).(略),占總支出的4.(略)%;事業(yè)單位經(jīng)營支出0(略),占本年支出0%;上繳上級支出0(略),占本年支出0%;對附屬單位補助支出0(略),占本年支出0%。支出減少原因:(1)(略)年基本支出比上年預算減少(略).(略),下降2.(略)%,主要是在職人員結(jié)構(gòu)變化,青年教師占比高,基本工資人均比上年降低,人員經(jīng)費較上年減少。(2)(略)年項目支出比上年預算減少(略),下降(略).(略)%,主要是是項目支出校園維修改造及設(shè)備購置費用預算比上年減少,(略)年未安排大宗項目支出。(二)財政撥款收支預算總體情況說明(略)年度財政撥款收支總預算(略).(略)。收入全部為一般公共(略)性基金預算及國有資本經(jīng)營預算撥款)。支出包括:一般公共服務(wù)支出0(略),占0?%;公共安全支出?0(略),占0%;教育支出(略).(略),占(略)?%;科學技術(shù)支出0?(略),占0?%;文化旅游體育與傳媒支出?0(略),占0?%;社會保障和就業(yè)支出0(略),占0?%;衛(wèi)生健康支出0(略),占0%;節(jié)能環(huán)保支出?0(略),占0%;(略)支出0(略),占?0%;農(nóng)林水支出0(略),占0?%;交通運輸支出0?(略),占0%;資源勘探工業(yè)信息等支出?0(略),占0?%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0?(略),占?0%;金融支出0(略),占0%;援助(略)支出0?(略),占0%;自然資源海洋氣象等支出?0(略),占0?%;住房保障支出0(略),占0%;糧油物資儲備支出0(略),占0%;國有資本經(jīng)營預算支出(略),占0%;災害防治及應急管理支出0(略),占0%;其他支出0?(略),占0?%;債務(wù)還本支出0(略),占0%;債務(wù)付息支出0(略),占0%;債務(wù)發(fā)行費用支出0(略),占0%。(三)一般公共預算支出情況說明1、一般公共預算支出規(guī)模變化情況。(略)年度一般公共預算支出(略).(略),與上年預算相比,一般公共預算支出增加減少(略).(略),下降6.(略)%。主要原因:一是在職人員結(jié)構(gòu)變化,青年教師占比高,基本工資人均比上年降低,人員經(jīng)費較上年減少;二是項目支出校園維修改造及設(shè)備購置費用預算比上年減少。2、一般公共預算支出結(jié)構(gòu)情況。(略)年度一般公共預算支出(略).(略),主要用于以下方面:教育支出(略).(略),占(略)?%。3、一般公共預算支出具體使用情況:(1)教育支出類普通教育(款)高中教育(項)(略)年預算數(shù)為(略).(略),比上年預算減少(略).(略),下降6.(略)%。主要原因:一是在職人員結(jié)構(gòu)變化,青年教師占比高,基本工資人均比上年降低,人員經(jīng)費較上年減少;二是項目支出校園維修改造及設(shè)備購置費用預算比上年減少。(四)一般公共預算基本支出情況說明(略)年度一般公共預算基本支出(略).(略),其中:人員經(jīng)費(略).(略),主要包括:基本工資(略).(略)、津貼補貼(略).(略)、獎金0(略)、伙食補助費0(略)、績效工資(略).(略)、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(略).(略)、職業(yè)年金繳費(略).(略)、職工基本醫(yī)療保險繳費(略).(略)、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費0(略)、其他社會保障繳費0(略)、住房公積金(略).(略)、醫(yī)療費0(略)、其他工資福利支出0(略)、離休費0(略)、退休費0(略)、退職役費0(略)、撫恤金0(略)、生活補助1.(略)、救濟費0(略)、醫(yī)療費補助(略).(略)、助學金0(略)、獎勵金0(略)、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼0(略)、代繳社會保險費0(略)、其他對個人和家庭的補助0(略);公用經(jīng)費(略).(略),主要包括:辦公費(略).(略)、印刷費(略)、咨詢費0(略)、手續(xù)費0(略)、水費(略)、電費(略)、郵電費4.(略)、取暖費0(略)、物業(yè)管理費5(略)、差旅費6(略)、因公出國境費用0(略)、維修護費(略)、租賃費0(略)、會議費0(略)、培訓費0(略)、公務(wù)接待費0(略)、專用材料費3(略)、被裝購置費0(略)、專用燃料費0(略)、勞務(wù)費(略)、委托業(yè)務(wù)費5(略)、工會經(jīng)費(略).2(略)、福利費(略).(略)、公務(wù)用車運行維護費0(略)、其他交通費用6.5(略)、稅金及附加費用0(略)、其他商品和服務(wù)支出(略).(略)、辦公設(shè)備購置0(略)、專用設(shè)備購置0(略)絡(luò)及(略)購置更新0(略)、公務(wù)用車購置0(略)、其他資本性支出0(略)。(五)政府性基金預算支出情況說明1、政府性基金預算(略)性基金預算支出0(略),比上年預算增加減少0(略),增長下降0%(略)性基金預算支出。2、政府性基金(略)性基金預算支出0(略),主要用于以下方面:(略)性基金預算撥款安排的支出,故無此項預算,與上年對比無增減變化,與上年預算持平。。3、政府性基金預算支出具體使用情況。(略)性基金預算撥款安排的支出,故無此項預算,與上年對比無增減變化,與上年預算持平。(六)國有資本經(jīng)營預算支出情況說明(略)年本部門預算中沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出,故無此項預算,與上年對比無增減變化,與上年預算持平。(七)項目支出預算情況說明(略)年度預算共安排項目支出(略),比上年減少(略),下降(略).(略)%,減少原因主要是:本年度安排的校園維修改造及設(shè)備購置項目支出減少。主要包括:本年財政撥款安排(略)(其中,一(略)性基金預算撥款安排0(略),國有資本經(jīng)營預算撥款安排0(略)),財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排0(略)(其中,一般公共預算撥款安排0(略),政府性基金預算撥款安排0(略),國有資本經(jīng)營預算撥款安排0(略)),財政專戶管理資金安排0(略)和單位資金安排0(略)。項目包括:1、校園維修改造及設(shè)備購置項目。預算經(jīng)費(略),比上年預算減少(略),下降(略).(略)%。主要用于化解以前年度尾款、人車(略)流項目、(略)改造。2(略)(含校醫(yī)、安保等)項目。預算經(jīng)費(略),比上年預算增加5(略),增長(略).(略)%。主要用于(略)校醫(yī)、安保勞務(wù)費。第四部(略)?機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明(略)年本部門預算中沒有安排機關(guān)運行經(jīng)費預算,故無此項預算,與上年對比無增減變化,與上年一致。第五部(略)?一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明(一)一般公共預算“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。(略)年“三公”經(jīng)費一般公共預算0?(略),比上年預算增加減少0(略),增長下降0%。主要原因:(略)年及(略)年無一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出。(二)一般公共預算“三公”經(jīng)費支出具體情況說明。1、因公出國境費預算0(略),比上年預算增加0(略),增長下降0%,主要原因是:本年及上年均未安排因公出國境費預算。與上年對比無增減變化,與上年預算持平。2、公務(wù)用車購置及運行費預算0(略),比上年預算增加0(略),增長0%;其中:1公務(wù)用車購置費0(略),比上年預算增加0(略),增長0%,主要原因是:本年及上年均未安排公務(wù)用車購置費預算。與上年對比無增減變化,與上年預算持平。2公務(wù)用車運行費0(略),比上年預算增加0(略),增長0%,主要原因是:本年及上年均未安排公務(wù)用車運行費預算。與上年對比無增減變化,與上年預算持平。3、公務(wù)接待費預算0(略),比上年預算增加0(略),增長0%,主要原因是:本年及上年均未安排公務(wù)接待費預算。與上年對比無增減變化,與(略)采購安排情(略)采購預算(略).(略),比上年減少(略).(略),下降(略).(略)%。減少的主要原因:一是本年度安排(略)采(略)采購預算7(略),主要是集中采購辦公設(shè)備、(略)
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