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2025年東方市交通運(yùn)輸局單位預(yù)算。現(xiàn)邀請(qǐng)全國供應(yīng)商參與投標(biāo),有意向的單位請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系項(xiàng)目聯(lián)系人參與投標(biāo)。
--(略)索引號(hào):(略)-(略) 類:財(cái)政、
金融、審計(jì)發(fā)文機(jī)關(guān):(略)發(fā)文日期:(略)年(略)月(略)日(略):(略)名 稱:(略)單位
預(yù)算文 號(hào):無主題詞:無時(shí)效性:有效--(略)單位預(yù)算目錄第一部(略)??(略)單位概況一、?主要職能第二部(略)?(略)單位(略)年單位預(yù)算表一、?財(cái)政撥款收支總表二、?一般公共預(yù)算支出表三、?一般公共預(yù)算基本支出表四、?一般公共預(yù)算(略)性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表七、?單位收支總表八、?單位收入總表九、?單位支出總表十、?項(xiàng)目支出績效信息表第三部(略)?(略)單位(略)年單位預(yù)算情況說明第四部(略)????名詞解釋第一部(略)?(略)單位概況一、主要職能一貫徹落實(shí)黨和國家關(guān)于交通運(yùn)輸工作的(略)、(略)政府決策部署和中國海南自由貿(mào)(略)、中國特色自由貿(mào)易港政策措施。二組織(略)、(略)交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施;會(huì)同有關(guān)部門組織編制綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃;(略)、民用航空業(yè)發(fā)展工作。三(略)、(略)場(chǎng)監(jiān)管職責(zé);負(fù)責(zé)交通領(lǐng)域
信用體系建設(shè);負(fù)責(zé)組織實(shí)施國家、(略)、(略)建設(shè),指導(dǎo)(略)及(略)建設(shè)和管理工作。配合做好港口規(guī)劃、岸線使用工作。四(略)場(chǎng)監(jiān)管工作,擬訂并組(略)運(yùn)輸相關(guān)政策制度、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營規(guī)范;(略)客運(yùn)、汽車租賃行業(yè)監(jiān)督指導(dǎo)工作;負(fù)責(zé)擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃及規(guī)劃實(shí)施過程中的協(xié)調(diào)服務(wù)工作;(略)農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸(略)的管理工作。五(略)場(chǎng)監(jiān)管工作,擬訂并組織(略)運(yùn)輸相關(guān)政策制度、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營規(guī)范;(略)港口管理工作,負(fù)責(zé)港口設(shè)施安保、危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督工作。六(略)、(略)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作;按規(guī)定組(略)、(略)重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸,維護(hù)正常交通運(yùn)輸秩序。八(略)交通運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)和信息化建設(shè)工作,監(jiān)測(cè)(略)析運(yùn)行情況,發(fā)布有關(guān)信息。九負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)科技開發(fā)和推廣應(yīng)用,優(yōu)化行業(yè)結(jié)構(gòu),促進(jìn)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排。十負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)精神文明建設(shè)、干部職工隊(duì)(略)建設(shè);(略)交通運(yùn)輸行業(yè)教育培訓(xùn)工作。十一負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)國防交通戰(zhàn)備工作。十二組織或(略)交通運(yùn)輸行業(yè)涉外工作和招商引資工作,(略)際、國(略)和上級(jí)部門交辦的其他工作任務(wù)。十四職能轉(zhuǎn)變。劃入下屬事業(yè)單位承擔(dān)的行政職能。十五有關(guān)職責(zé)(略)工。與其他部門職責(zé)(略)工,經(jīng)運(yùn)行后再進(jìn)一步厘清。根據(jù)上述工作任務(wù)和職責(zé)范圍,本(略)、交通運(yùn)輸與物流管理室、(略)室、政策法規(guī)室、安全監(jiān)督室、交通戰(zhàn)備管理室等6個(gè)職能機(jī)構(gòu)。第二部(略)??(略)單位(略)年單位預(yù)算表此部(略)內(nèi)容即為預(yù)算公開表,詳見
附件。第三部(略)??(略)單位(略)年預(yù)算情況說明一、關(guān)(略)單位(略)年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(略)單位(略)年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3,(略).(略)。其中,收入總計(jì)3,(略).(略),包括一般公共預(yù)算本年收入1,(略).(略)性基金預(yù)算本年收入2,(略)、上年結(jié)轉(zhuǎn)0(略);支出總計(jì)3,(略).(略),包括社會(huì)保障和就業(yè)支出(略).(略)、衛(wèi)生健康支出(略).(略)、(略)支出1,(略)、住房保障支出(略).(略)、交通運(yùn)輸支出1,(略).(略)、?其他支出1,(略).(略),結(jié)轉(zhuǎn)下年0(略)。二、關(guān)(略)單位(略)年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明一一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情(略)單位(略)年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1,(略).(略),比上年預(yù)算數(shù)減少(略).(略),主要原因是基本支出減少(略).(略),項(xiàng)目支出減少(略).(略)。二一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況社會(huì)保障和就業(yè)支出類支出(略).(略),占1.(略)%;衛(wèi)生健康支出類支出(略).(略),占1.(略)%;交通運(yùn)輸支出類1,(略).(略),占(略).(略)%;住房保障支出類(略).(略),占1.(略)%。三一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.社會(huì)保障和就業(yè)支出類行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出項(xiàng)(略)年預(yù)算數(shù)為(略).(略),比上年預(yù)算數(shù)減少5.(略),主要原因是在編人員退休、調(diào)出。2.社會(huì)保障和就業(yè)支出類行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出款機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出項(xiàng)(略)年預(yù)算數(shù)為9.(略),比上年預(yù)算數(shù)減少9.(略),主要原因是在編人員退休、調(diào)出。3.衛(wèi)生健康支出類行政事業(yè)單位醫(yī)療款行政單位醫(yī)療項(xiàng)(略)年預(yù)算數(shù)為7.(略),比上年預(yù)算數(shù)減少4.(略),主要原因是在編人員退休、調(diào)出。4.衛(wèi)生健康支出類行政事業(yè)單位醫(yī)療款公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助項(xiàng)(略)年預(yù)算數(shù)為(略).(略),比上年預(yù)算數(shù)減少0.(略),主要原因是在編人員退休、調(diào)出。5.交通運(yùn)輸支(略)運(yùn)輸款行政運(yùn)行項(xiàng)(略)年預(yù)算數(shù)為(略).(略),比上年預(yù)算數(shù)減少(略).(略),主要原因是行政運(yùn)行支出減少。6.交通運(yùn)輸支(略)運(yùn)(略)建設(shè)項(xiàng)(略)年預(yù)算數(shù)為8.(略),比上年預(yù)算數(shù)增加8.7(略),主要原因是(略)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)費(fèi)。7.交通運(yùn)輸支(略)運(yùn)輸款(略)運(yùn)輸支出項(xiàng)(略)年預(yù)算數(shù)為(略).(略),比上年預(yù)算數(shù)增加(略).7(略)委托服務(wù)費(fèi)。8.交通運(yùn)輸支出類其他交通運(yùn)輸支出款其他交通運(yùn)輸支出項(xiàng)(略)年預(yù)算數(shù)為1,(略),比上年預(yù)算數(shù)增加(略).4(略),主要原因是(略)金月灣PPP項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)。9.住房保障支出類住房改革支出款住房公積金項(xiàng)(略)年預(yù)算數(shù)為(略).(略),比上年預(yù)算數(shù)減少0.5(略),主要原因是在編人員退休、調(diào)出。三、關(guān)(略)單位(略)年一般公共預(yù)算基本支出情況說(略)單位(略)年一般公共預(yù)算基本支出為(略).(略),其中:人員經(jīng)費(fèi)(略).(略),主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、郵電費(fèi)、其他交通費(fèi)用。公用經(jīng)費(fèi)(略).(略),主要包括:辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。四、(略)單位(略)年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明(略)單位(略)年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為(略).(略),其中:因公出國境經(jīng)費(fèi)0(略),(略)年本單位年初無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2.(略)其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0(略),公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.(略),較上年預(yù)算下降(略).(略)%。下降的主要原因包括:繼續(xù)嚴(yán)格公務(wù)車輛使用審批和定點(diǎn)進(jìn)行日常維修、加強(qiáng)使用管理,控制公務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)用支出。公務(wù)車保有量1輛,計(jì)劃購置0輛;公務(wù)接待費(fèi)2(略),較上年預(yù)算增長(略)%,公務(wù)接待費(fèi)增長的主要原因是:(略)年“三公”經(jīng)費(fèi)在總量較上年下降,結(jié)合本年公務(wù)接待計(jì)劃,增加了公務(wù)接待費(fèi)用,公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于:接待上級(jí)主管部門、(略)業(yè)務(wù)對(duì)口部(略)業(yè)務(wù)相關(guān)的研究機(jī)構(gòu)、(略)內(nèi)相關(guān)部門項(xiàng)目調(diào)研、考察、交流等接待任務(wù),計(jì)劃接待5批(略)人。二我單位(略)年無政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)(略)性基(略)性基金預(yù)算當(dāng)(略)性基金預(yù)算當(dāng)年撥款2,(略),比上年預(yù)算數(shù)減少(略).(略),主要原因是(略)性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)(略)支(略)性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.(略)支出類國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支(略)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出項(xiàng)(略)年預(yù)算數(shù)為(略),比上年預(yù)算數(shù)減少(略),主要原因是(略)代墊
資金支出減少。2.(略)支出類國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出款其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出項(xiàng)(略)年預(yù)算數(shù)為(略),比上年預(yù)算數(shù)減少(略).(略),主要原因是金月灣基礎(chǔ)設(shè)施支出減少。3.其他支出類其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出款其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出項(xiàng)(略)年預(yù)算數(shù)為1,(略),比上年預(yù)算數(shù)增加(略),主要原因是撥付東方臨(略)危險(xiǎn)化學(xué)品車輛專用停車場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目。六、關(guān)(略)單位(略)年收支預(yù)算情況的總體說明按照綜合預(yù)算原則,(略)單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入(略)性基金收入、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、(略)支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出、其他支出。(略)單位(略)年收支總預(yù)算3,(略).(略)。七、關(guān)(略)單位(略)年收入預(yù)算情況說(略)單位(略)年收入預(yù)算(略).8(略),其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)(略),占0.(略)%;一般公共預(yù)算撥款收入1(略)性基金預(yù)算撥款收入2,(略),占(略).(略)%。比上年預(yù)算數(shù)減少(略).(略),主要是一般公共預(yù)(略)性基金預(yù)算撥款收入減少(略).(略),上年結(jié)轉(zhuǎn)減少(略).(略)。八、關(guān)(略)單位(略)年支出預(yù)算情況說(略)單位(略)年支出預(yù)算3,(略).(略),其中:基本支出(略).(略),占7%;項(xiàng)目支出3,(略).(略),占(略)%。比上年預(yù)算數(shù)減少(略).(略),主要是基本支出減少(略).(略)、項(xiàng)目支出減少(略).(略)。九、其他重要事項(xiàng)的情況說明一機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)(略)的機(jī)關(guān)(略)采購情況(略)無政府采購預(yù)算。三國有
資產(chǎn)占有使用情況截至(略)年(略)月(略)日,(略)本級(jí)及下屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信應(yīng)急用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛。單位價(jià)值(略)以上設(shè)備0臺(tái)套。四績效目標(biāo)設(shè)置情況(略)個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算(略).8(略)、政府性基金(略)。第四部(略)?名詞解釋一、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。六、基本支出:指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。??七、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。八、對(duì)個(gè)(略)用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職役費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他等。九、商品和服務(wù)支出:反映單位(略)商品和服務(wù)的支出,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國境費(fèi)用、維修護(hù)費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。十、項(xiàng)目支出:指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十一、“三公”經(jīng)