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2021年01月25日

當前位置:首頁 > 招標信息 > 屏山縣文化廣播電視和旅游局 2025年部門預算編制說明

屏山縣文化廣播電視和旅游局 2025年部門預算編制說明  咨詢本項目

采購與招標網(wǎng)   市政房地產(chǎn)建筑   四川   2025-02-10
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招標代理公司(立即查看) 受業(yè)主單位(立即查看) 委托,于2025-02-10在采購與招標網(wǎng)發(fā)布 屏山縣文化廣播電視和旅游局 2025年部門預算編制說明。現(xiàn)邀請全國供應商參與投標,有意向的單位請及時聯(lián)系項目聯(lián)系人參與投標。 根據(jù)要求現(xiàn)(略)文化廣播電(略)年部門預算編制說明公示如下:第一部(略)部門概況一、部門主要職責二、部門概況及機構設置情況第二部(略)年度部門預算情況說明一、收入支出預算總體情況說明二、預算收支增減變化情況說明三、機關(略)采購安排情況說明五、國有資產(chǎn)占用情況說明六、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排及同比增減變化情況說明第三部(略)專業(yè)名詞解釋第四部(略)附件附件?1:(略)文化廣播電(略)年(略)體支出、項目支出、基金支出績效目標批復表附件?2:附件2.(略)文化廣播電(略)年預算公開表表1:部門預算收支總表表1-1:部門預算收入總表表1-2:部門預算支出總表表2:財政撥款收支預算總表表3:一般公共預算支出預算表表3-1:一般公共預算基本支出預算表表3-2:一般公共預算項目支出預算表表3-3:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表表4:政府性基金支出預算表表4-1:政府性基金“三公”經(jīng)費支出預算表表5:國有資本經(jīng)營預算支出預算表第一部(略)部門概況一、部門主要職(略)的工作部門,為正科級。(略)貫徹執(zhí)行黨中央關于文化文物、廣播電視和旅游工作的方針(略)委的決策部署,在履行職責過程中堅持和加強黨對文化文物、廣播電視和旅游工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是:一(略)文化(略)絡視聽節(jié)目服務管理和旅游發(fā)展規(guī)劃、貫徹實施意見、管理制度并監(jiān)督實施。指導、(略)文化文物、廣播電視和旅游事業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,加強陣地建設,把握正確的輿論導向和創(chuàng)作導向.二負責制(略)場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施。(略)場營銷工作。組(略)內外的重大旅游促銷活動。三組織(略)文化文物、廣播電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展,推進文化文物、廣播電視和旅游體制機制改革,推進文化文物、廣播電視和旅游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展,推進全域旅游。四(略)性重大文化文物、廣播電視和旅游活動,(略)文化文物、廣播電視和旅游(略)體形象推廣,(略)內外大型文化文物、廣播電視和旅游展會活動。組織大型文化文物、廣播電視和旅游對外及港澳臺交流活動,開展文化產(chǎn)業(yè)、廣播電視產(chǎn)業(yè)和旅(略)內外交流合作、(略)場推廣和“走出去”工作。制定文化文物、廣播電視(略)場開發(fā)計劃并組織實施。五組織實施文化文物、廣播電視和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作,促進文化產(chǎn)業(yè)、廣播電視產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。(六)未配對的括號或引號!負責公共文化事業(yè)發(fā)展,(略)公共文化服務體系建設和旅游公共服務體系建設,深入(略),統(tǒng)籌推進文化文物、廣播電視和旅游基本公共服務標準化、均等化。指導、監(jiān)督基層公共文化服務設施和重點基礎設施建設。七推進文化文物、廣播電視和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展,推進文化文物、廣播電視和旅游行業(yè)信息化、標準化建設.二、部門概況及機構設置情況本(略)、文廣股、旅游股三個股室,為一級預算單位,(略)年度現(xiàn)有機關行政編制和事業(yè)編制人員(略)名。第二部(略)年度部門預算情況說明一、收入支出預算總體情況說明(一)收支預算總體情況(略)文化廣播電(略)收入預算總額為(略).(略),其中:當年財政撥款收入(略).(略)。相應安排支出預算(略).(略),其中:一般公共服務2.8(略),文化旅游體育與傳媒支出(略).6(略)、農林水支出(略).(略)、社會保障和就業(yè)(略).(略),衛(wèi)生健康支出(略).(略),住房保障支出(略).2(略)。(二)支出預算安排情(略)文化廣播電(略)預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔機關事業(yè)發(fā)展相關工作開展。按支出功能(略)類主要用于以下方面1.一般公共服務2.8(略),主要用于工作運轉開支。主要包括:①行政運行2.8(略),日常工作運轉2.8(略)。2.社會保障和就業(yè)支出(略).(略)。主要用于單位職工的養(yǎng)老保險繳費支出。3.衛(wèi)生健康支出(略).2(略)。主要用于要用于單位職工醫(yī)療保險繳費支出。4.住房保障支出(略).(略),主要是用于單位職工住房公積金繳費支出。5.文化旅游體育與傳媒支出(略).6(略)。主要是用于單位職工資金、工資津貼、辦公費、工會費、差旅費、委托業(yè)務費、綜合執(zhí)法大隊人員制服和標志、文化執(zhí)法工作經(jīng)費及文化執(zhí)法人員能力建設(略)免費文化站開放、戶戶通運行維護費、地方博物館免費開放補助、文化協(xié)會費等。6.農林水支出(略).(略),主要是用(略)文化建設支出。二、預算收支增減變化情況說明(略)年預算總體比上年增加(略).(略),同比增長(略).(略)%,原因是(略)年預算沒有安排,(略)年作為結轉安排。三、機關運行經(jīng)費安排情況說明(略)年度機關運行經(jīng)費預算安排(略).(略),其中辦公費7.6(略)、印刷費3(略)、郵電費6(略)、維修(護)費1(略)、租賃費2(略)、福利費2.(略)、工會經(jīng)費5.(略)、其他商品和服務支出7(略)。四、政府采購安排情況說明在年初定額預算的公務費及(略)采購計劃預算安排。五、國有資產(chǎn)占用情況說明截止(略)年(略)月(略)文化廣播電(略)資產(chǎn)總額(略).(略),其中流動資產(chǎn)(略).(略),固定資產(chǎn)(略).(略)。本單位辦公用房面積(略)平方米,原值0(略)。無公務車編制。六、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明績效目標是預算編制的前提和基礎,按照“費隨事定”的原則,(略)年我單位按要求編制了項目績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數(shù)量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。我單位本年度有(略)個部門預算項目,(略)別是:廣播電視戶戶通運行維護費(略)、文藝協(xié)會活動經(jīng)費1.2(略)文化站免費開放9.(略)、文化執(zhí)法工作經(jīng)費及文化執(zhí)法人員能力建設經(jīng)費6.(略)、戶戶通運行維護費(略)、綜合執(zhí)法大隊人員制服和標志0.(略)困難群體收視費補貼5(略)、文化旅游宣傳推廣經(jīng)費3(略)、招商引資費用9.(略)、文化旅游發(fā)展專項資金1.2(略)、公共文化服務體系資金(略).(略)、體制結算-文化人才專項經(jīng)費(略).(略)、文旅獎補項目資金3(略)、第四次文物普查經(jīng)費(略).(略)、國家文物保護資金(略).(略)、公共文化服務體系資金(略).(略)、中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金((略))1.(略)、幸福(略)文化(略).(略)、(略)年東西部協(xié)作項目(略).(略)。(略)年(略)體支出績效目標批復、(略)年項目支出績效目標批復表詳見附件1。七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排及同比增減變化情況說明一因公出國境經(jīng)費(略)年年初未預算因公出國境經(jīng)費。二公務接待費(略)年公務接待費預算0.(略),同比(略)年的0.2(略)預算減少0.(略),原因是,參照了上年實際支出情況。三公務用車購置及運行維護費(略)文化廣播電(略)根據(jù)文(略),本單位無公車。第三部(略)專業(yè)名詞解釋1.上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。2.一般公共預算撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。3.非同級財政(略)財政部門?。裕┢渌块T取得的橫向轉(略)財政部門取得的經(jīng)費撥款等。4、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。5.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入等。6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是…收入類型等。7.利息收入:指單位取得的銀行存款利息收入。8.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金彌補本年度收支缺口的資金。9.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。(略)提供一般公共服務的支出。(略).社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):指離退休人員的支出。(略).社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。(略).社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。(略).醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指機關及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。(略).醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。(略).醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項):指廳機關及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。(略).住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的住房公積金。(略).基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。(略).項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。(略).“三公”經(jīng)費:“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、(略)間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、(略)過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。(略).機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(包含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于(略)貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。第四部(略)附件附件請(略)查看。附件1:(略)文化廣播電(略)年(略)體支出、項目支出、基金支出績效目標批復表附件2:附件2.(略)文化廣播電(略)年預算公開表表1:部門預算收支總表表1-1:部門預算收入總表表1-2:部門預算支出總表表2:財政撥款收支預算總表表3:一般公共預算支出預算表表3-1:一般公共預算基本支出預算表表3-2:一般公共預算項目支出預算表表3-3:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表表4:政府性基金支出預算表表4-1:政府性基金“三公”經(jīng)費支出預算表表5:國有資本經(jīng)營預算支出預算表(略)查看原文
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