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2025-02-27在采購與招標網(wǎng)發(fā)布
廣西農(nóng)牧工程學校關于 2025年部門預算的公告。現(xiàn)邀請全國供應商參與投標,有意向的單位請及時聯(lián)系項目聯(lián)系人參與投標。
依據(jù)《中華人民共和國
預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《中共廣(略)關于全面實施預算績效管理的實施意見》(桂發(fā)〔(略)〕(略)號)(略)辦公廳關于印發(fā)〈廣西壯(略)進一步推進預
決算公開工作實施方案〉的通知》(桂辦發(fā)〔(略)〕(略)號)、《廣西壯(略)財政廳關于印發(fā)廣西壯(略)本級預算績效目標管理暫行辦法的通知》(桂財辦〔(略)〕(略)號)等精神,以及《(略)廳關于(略)年部門預算的批復》(桂農(nóng)廳函〔(略)〕(略)號)有關要求,現(xiàn)將(略)年部門預算及“三公”經(jīng)費預算情況予以公布。(略)年2月(略)日目錄第一部(略):(略)概況一、主要職責二、機構設置情況第二部(略):(略)年部門預算情況說明一、單位預算收支增減變化情況說明二、單位預算收入總體情況說明三、單位(略)性基金預算支出情況說明五、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明七、事業(yè)單位相關(略)采購預算安排情況說明九、國有
資產(chǎn)占用情況說明十、預算績效目標情況說明第三部(略):名詞解釋第四部(略):(略)年部門預算公開表表一:單位預算收支總體情況表表二:單位預算收入總體情況表表三:單位預算支出總體情況表表四:財政撥款收支總體情況表表五:一般公共預算支出情況表表六:一般公共預算基本支出情況表表七:財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費(略)性基金預算支出情況表表九:國有資本經(jīng)營預算支出情況表表十:(略)本級項目績效目標公開表表十一:(略)對下轉移(略)項目績效目標公開表第一部(略):(略)概況一、主要職責(一)(略)隸屬(略)廳,全額撥款事業(yè)單位。按照《中華人民共和國職業(yè)教育法》的有(略)開展中等職業(yè)學歷教育和技術培訓活動。招收初高中畢業(yè)生,開展中等職業(yè)學歷教育。為社會組織和個人提供養(yǎng)殖、種植、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營等技術培訓(略)建于(略)年,是國家中等職業(yè)教育改革(略)、國家級重點(略)、第三批全國中小學中華優(yōu)秀傳統(tǒng)(略)、第(略)急救(略)、(略)五星級(略)、(略)雙優(yōu)(略)、自(略)、(略)職業(yè)教育“三全育(略)、(略)依法治校示范校、(略)職業(yè)教育先進單位、(略)科普教育基地、(略)。校園占地(略)畝,校舍建筑面積(略)平方米。現(xiàn)有教職工(略)名,在校學生(略)多人,其中專兼職教師(略)多人,副高以上職稱(略)人,廣西壯(略)首屆與第(略)培養(yǎng)對象2名?,F(xiàn)有畜牧獸醫(yī)、機電信息、旅游商貿(mào)三個專業(yè)群,開設專業(yè)為畜禽生產(chǎn)技術、寵物養(yǎng)護與經(jīng)營、中草藥栽培(藥劑方向)、新能源汽車應用與維修、農(nóng)機設備應用與維修(汽修或無人機方向)、應急(略)絡技術、界面設計與制(略)、物流服務與管理、電子應用技術(國防教育方向)、幼兒保育、
金融事務、中餐烹飪、中西面點、旅游服務與管理、作物生產(chǎn)技術、休閑農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與經(jīng)營、社會文化藝術等(略)個專業(yè)。二、機構設置情況(一)內(nèi)設機構情況。根據(jù)《(略)機構編制委員會關于印發(fā)〈廣西柳州(略)機構設置和人員編制方案〉的通知》(桂編〔(略)〕(略)號),批準我校內(nèi)設管理機構為6(略)、人事科、教務科、學生科、(略)、計財科。根據(jù)桂農(nóng)廳人〔(略)〕6號和桂教職成〔(略)〕(略)號文件精(略)專業(yè)發(fā)展實際,按照精簡、高效的原則,我校設立教學教輔機構8個,即:公共基礎部、畜牧獸醫(yī)專業(yè)部、機電信息專業(yè)部、旅游商貿(mào)專業(yè)部、繼續(xù)教(略)、教研督導(略),為相當于正科級二級科室(部門)。(二)預算單位情況。本預算單位只有1個,單位名稱:(略),屬公益二類事業(yè)單位。第二部(略):(略)年部門預算情況說明一、單位預算收支增減變化情況說明按照綜合預算的原則,(略)所有收入和支出均納入部門預算管理,(略)年總收入7,(略).(略),總支出7,(略).(略)(不含財政撥款上年未列支結轉收支數(shù)),同比增加(略).(略),增長0.(略)%,主要原因一是招生規(guī)模擴大,在校學生人數(shù)增多,相應的生均撥款經(jīng)費及住宿費等教育收入和費用較上年增加;二是事業(yè)單位晉職晉檔提資,使得人員工資、公用經(jīng)費等基本支出較上年增加等。二、單位預算收入總體情況說明(略)總收入7,(略).(略),同比增長(略).(略),增長0.(略)%,增長的主要原因:一是招生規(guī)模擴大,在校學生人數(shù)增多,相應的生均撥款經(jīng)費及住宿費等教育收入和費用較上年增加;二是事業(yè)單位晉職晉檔提資,使得人員工資、公用經(jīng)費等基本支出較上年增加等。單位收入主要包括:(一)一般公共預算收入6,(略).(略),同比增加(略).(略),增長8.(略)%。收入增長的主要原因是教育經(jīng)費增加、人員正常晉(略)性基金預算收入0(略),與(略)年相比無變化。(三)國有資本經(jīng)營預算收入0(略),與(略)年相比無變化。(四)財政專戶管理
資金收入(略).(略),同比增加(略).(略),增長(略).(略)%。收入增長(略)擴大招生規(guī)模,相應增加教育收費收入。(五)單位資金收入(略).(略),同比減少(略).(略),下降(略).(略)%,主要包括業(yè)務活動收入、合作辦學收入、單位食堂(小賣部)管理費收入、承接外單位培訓收入等橫向單位資金、單位資產(chǎn)出租等其他收入。收入減少的原因是接外單位培訓收入減少;單位資產(chǎn)出租等其他收入減少。(六)上年結轉結余0(略),與(略)年相比無變化。三、單位預算支出總體情況說明(略)總支出7,(略).(略),同比增長(略).(略),增長0.(略)%,增長的主要原因一是招生規(guī)模擴大,在校學生人數(shù)增多,相應的生均撥款經(jīng)費及住宿費等教育收入和費用較上年增加;二是事業(yè)單位晉職晉檔提資,使得人員工資、公用經(jīng)費等基本支出較上年增加等。單位支出主要包括:(一)按支出功能(略)類科目劃(略),共(略)為5類,其中:(略)教育支出類科目支出6,(略).(略),占本年支出預算(略).(略)%,同比減少(略).(略),下降1.(略)%,減少的主要原因:取得的教育專項經(jīng)費金額較上年減少等。(略)社會保障和就業(yè)支出類科目支出(略).(略),占本年支出預算4.(略)%,同比增加(略).(略),增長(略).(略)%。支出增加的原因是退休人員醫(yī)療費支出由(略)轉到(略)、社保繳費基數(shù)提高等。(略)衛(wèi)生健康支出類科目支出(略).(略),占本年支出預算1.(略)%,同比減少(略).2(略),下降(略).(略)%。支出減少的原因是退休人員醫(yī)療費支出由(略)轉到(略)。(略)農(nóng)林水支出類科目支出(略).4(略),占本年支出預算1.(略)%,同比增加(略).4(略),增長(略)%。支出增加的原因是高素質(zhì)農(nóng)民培育項目資金(略)年采用年中追加方式下達,(略)年采用納入單位年初預算方式下達。(略)住房保障支出類科目支出(略).(略),占本年支出預算0.(略)%,同比增加0.(略),增長0.(略)%。支出增加的原因是人員提資使得相應計提增加等。(二)按支出結構(略)類劃(略),(略)為基本支出預算和項目支出預算。1.基本支出預算?;局С鲱A算2,(略).(略),占本年支出預算(略).(略)%,同比增加(略).(略),增長6.(略)%。其中:(1)人員經(jīng)費預算1,(略).(略),占基本支出預算(略).(略)%,同比增加(略).(略),增長(略).(略)%。其中:工資福利支出預算1,(略).(略),占基本支出預算(略).(略)%,同比增加(略).(略),增長5.(略)%,支出增加的原因是機構改革,單位在職人數(shù)增加;對個人和家庭的補助預算(略).(略),占基本支出預算7.(略)%,同比增加(略).(略),增長(略).(略)%,支出增加的原因是在校學生人數(shù)增多,助學金支出增多。(2)公用經(jīng)費(商品和服務支出)預算1,(略).(略),占基本支出預算(略).(略)%,同比增加(略).(略),增長(略).(略)%,支出增加的原因是在校學生人數(shù)增多。其中:其他商品和服務支出科目預算(略).(略),占公用經(jīng)費預算(略).(略)%,具體用于學生活動、離退休公用等保運轉費用。2.項目支出預算。項目支出預算4,(略).(略),占本年支出預算(略).(略)%,同比減少(略).3(略),下降2.(略)%,減少的原因是取得的現(xiàn)代職業(yè)教育發(fā)展(略)性基金預(略)性基金預算。五、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明(略)年無國有資本經(jīng)營預算。六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明(略)年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算0(略),與(略)年相比無變化,具體如下:(一)因公出國(境)費(略)年預算安排0(略),與(略)年相比無變化。(二)公務用車購置及運行維護費(略)年預算安排0(略),與(略)年相比無變化。(三)公務接待費(略)年預算安排0(略),與(略)年相比無變化。七、事業(yè)單位相關運行經(jīng)費安排情況說明(略)相關運行經(jīng)費主要辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。(略)年事業(yè)單位運行經(jīng)費預算1,(略).(略),較上年增加(略).(略),增長(略).(略)%,增加的主要原因是學生人數(shù)增加,相(略)采購預算安排情況說明(略)按照“應編盡編、應(略)采購范圍的(略)采購預算總金額(略).(略),其中:貨物類采購(略).(略)類采購(略).(略)、服務類采購(略).1(略)。九、國有資產(chǎn)占用情況說明(一)公務用車情況。(略)車輛編制數(shù)為7輛,實有數(shù)5輛,其中:轎車2輛,經(jīng)濟型車2輛,客車1輛。(二)新增“三項資產(chǎn)”情況。(略)年無新增“三項資產(chǎn)”。十、預算績效目標情況說明(一)項目績效目標管理情況(略)年所有預算項目支出全面實施績效目標管理,涉(略)本級項目(略)個,預算資金4,(略).(略);項目績效目標情況詳見(略)年部門預算公開報表(表(略))。(二)重點項目預算績效目標預算單位項目名稱預算數(shù)(單位:(略))年度績效目標(略)直屬院校運行保障(略).(略)一是通過(略)實訓動物(略)只(頭)和(略)批次實訓耗材,能有力保障各專業(yè)實訓教學順利進行,提高了學生的專業(yè)技能;二是通過購置電腦等辦公用品(略)臺組、個,能提高辦公、辦事效率;三是通過完成計劃招生不少于(略)人,支持、促進廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)教育良好發(fā)展;四是通過招外聘教師春秋學期各(略)教學水平,保障教學質(zhì)量,更好地服務學生。(略)中等職業(yè)教育免學費(中央資金)1,(略).(略)通過正常(略)約(略)名在職在編人員工資及正常繳納“五險一金”等計提,(略)在編在崗教職工積極(略)正常運轉,促進農(nóng)業(yè)職業(yè)教育的發(fā)展。(略)現(xiàn)代職業(yè)教育發(fā)展專項(略).(略)項目實施能增加專業(yè)設備,滿足教學需求,保障(略)和2個優(yōu)質(zhì)專業(yè)建設順利進(略)辦學競爭力,促進職業(yè)教育的良好發(fā)展。(略)中等職業(yè)教育國家助學金(中央資金)(略).(略)通過(略)名學生國家助學金,能幫助困難學生順利完成(略)健康、穩(wěn)定發(fā)展及人才培養(yǎng)提供保障。(略)中央現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃(略).(略)項目實施解決了危房宿舍和學生實訓緊張的問題,新增加(略)多個學生床位和(略)個計算機實訓工位;能保障1+(略)證書制度試點與專業(yè)建設、課程建設、教師隊(略)建設等緊密結合,推進“1”和“(略)”的有機銜(略)教育質(zhì)量和學生就業(yè)能力,促進職業(yè)教