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河池銅鼓文化生態(tài)保護(hù)區(qū)管理中心2025年度部門預(yù)算公開及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制說明。現(xiàn)邀請全國供應(yīng)商參與投標(biāo),有意向的單位請及時聯(lián)系項目聯(lián)系人參與投標(biāo)。
目錄第一部(略):河池銅鼓文(略)單位概況一、主要職責(zé)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況第二部(略):河池銅鼓文(略)部門
預(yù)算情況說明一、部門收支總體情況說明二、部門收入總體情況說明三、部門支出總體情況說明四、財政撥款收支總體情況說明五、一般公共預(yù)算支出情況說明六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明七、一般公共預(yù)算“三(略)性基金預(yù)算支出情況說明九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明十、其他重要事項情況說明第三部(略):河池銅鼓文(略)年部門預(yù)算相關(guān)報表一、部門收支總體情況表二、部門收入總體情況表三、部門支出總體情況表四、財政撥款收支總體情況表五、一般公共預(yù)算支出情況表六、一般公共預(yù)算基本支出情況表七、財政撥款“三公”(略)性基金預(yù)算支出情況表九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表十、(略)年度預(yù)算項目績效目標(biāo)公開表第四部(略):名詞解釋第一部(略):河池銅鼓文(略)概況一、主要職責(zé)主要職責(zé):貫徹落實(shí)國家有關(guān)文化建設(shè)、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)的法律、法規(guī)和方針、政策以(略)、(略)相關(guān)政策法規(guī);制定實(shí)施銅鼓文化河池生(略)的各項建設(shè)管理制度、工作機(jī)制和保護(hù)方式、措施:負(fù)責(zé)實(shí)施銅鼓文化河池生(略)總體規(guī)劃;組織或委托有關(guān)機(jī)構(gòu)開展文化生態(tài)保護(hù)理論和實(shí)踐研究;開展銅鼓文化生態(tài)保護(hù)的宣傳教育和培訓(xùn);
評估、報告和公布銅鼓文化河池生(略)建設(shè)情況和成效;完(略)文化廣電體(略)交辦的其他任務(wù)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況(略)年9月(略)日根據(jù)河編辦復(fù)[(略)](略)號文件規(guī)定,經(jīng)中(略)委員會機(jī)構(gòu)編制委員會(略)年第三次會議審定,現(xiàn)批復(fù)如下:同意將(略)非(略)加掛牌子的河池銅鼓文(略)實(shí)體化,(略)文化廣電體(略)管理的正科級公益一類事業(yè)單位,核定財政全額撥款事業(yè)編制(略)非(略)名編制中調(diào)劑,設(shè)主任1名、副主任2名。(略)年河池銅鼓文(略)人員編制(略)人,編制內(nèi)實(shí)有在職人數(shù)(略)人。?第二部(略):河池銅鼓文(略)年部門預(yù)算情況說明一、部門預(yù)算收支總體情況說明我部門總收入(略).(略),總支出(略).(略)??偸杖胼^(略)年度預(yù)算數(shù)(略).(略),增加(略).(略),增長(略).(略)%,主要原因是(略)年下半年新增7名在職人員,人員增加,(略)年人員的工資福利和商品和服務(wù)預(yù)算收入數(shù)較(略)年增加??傊С鲚^(略)年度預(yù)算數(shù)(略).(略),增加(略).(略),增長(略).(略)%,主要原因是(略)年下半年新增7名在職人員,人員增加,(略)年人員的工資福利和商品和服務(wù)預(yù)算收入數(shù)較(略)年增加,人員的工資福利和商品和服務(wù)預(yù)算支出數(shù)較(略)年也相應(yīng)增加。二、部門收入總體情況說明(略)年我部門總收入(略).(略),較(略)年度預(yù)算數(shù)(略).(略),增加(略).(略),增長(略).(略)%,主要原因是(略)年下半年新增7名在職人員,人員增加,(略)年人員的工資福利和商品和服務(wù)預(yù)算收入數(shù)較(略)年增加。三、部門支出總體情況說明(略)年我部門總支出(略).(略),較(略)年度預(yù)算數(shù)(略).(略),增加(略).(略),增長(略).(略)%,主要原因是(略)年下半年新增7名在職人員,人員增加,(略)年人員的工資福利和商品和服務(wù)預(yù)算收入數(shù)較(略)年增加,人員的工資福利和商品和服務(wù)預(yù)算支出數(shù)較(略)年也相應(yīng)增加。主要包括:人員的工資福利支出和商品和服務(wù)支出。(一)按支出功能(略)類科目劃(略),共(略)為4類,其中:1文化旅游體育與傳媒支出(略).(略),占支出總預(yù)算(略).(略)%,比上年增加(略).(略),增長(略).(略)%,主要原因是:(略)年下半年新增7名在職人員,人員增加,(略)年的文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算收入數(shù)較(略)年增加,(略)年的文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算支出數(shù)較(略)年也相應(yīng)增加。2社會保障和就業(yè)支出(略).(略),占支出總預(yù)算(略).(略)%,比上年增加(略).(略),增長(略).(略)%,主要原因是:(略)年下半年新增7名在職人員,人員增加,(略)年的社會保障和就業(yè)支出預(yù)算收入數(shù)較(略)年增加,(略)年的社會保障和就業(yè)支出預(yù)算支出數(shù)較(略)年也相應(yīng)增加。3衛(wèi)生健康支出(略).(略),占支出總預(yù)算4.(略)%,比上年增加6.(略),增長(略).(略)%,主要原因是:(略)年下半年新增7名在職人員,人員增加,(略)年的衛(wèi)生健康支出預(yù)算收入數(shù)較(略)年增加,(略)年的社會保障和就業(yè)支出預(yù)算支出數(shù)較(略)年也相應(yīng)增加。4住房保障支出(略).(略),占支出總預(yù)算4.(略)%,比上年增加7.(略),增長(略).(略)%,主要原因是:(略)年下半年新增7名在職人員,人員增加,(略)年的住房保障支出預(yù)算收入數(shù)較(略)年增加,(略)年的住房保障支出預(yù)算支出數(shù)較(略)年也相應(yīng)增加。二按支出結(jié)構(gòu)(略)類劃(略),(略)為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算?;局С鲱A(yù)算。基本支出預(yù)算(略).(略),占支出預(yù)算(略).(略)%,比上年增加(略).(略),增長(略).(略)%。其中:1工資福利支出(略).(略),占基本支出總預(yù)算(略).(略)%,比上年增長(略).(略),增長(略).(略)%,主要原因是:(略)年下半年新增7名在職人員,人員增加,(略)年人員的工資福利支出預(yù)算收入數(shù)較(略)年增加,人員的工資福利支出預(yù)算支出數(shù)較(略)年也相應(yīng)增加。2商品和服務(wù)支出(略).(略),占基本支出總預(yù)算3.(略)%,比上年增長3.(略),增長(略).(略)%,主要原因是:(略)年下半年新增7名在職人員,人員增加,(略)年人員的商品和服務(wù)支出預(yù)算收入數(shù)較(略)年增加,人員的商品和服務(wù)支出預(yù)算支出數(shù)較(略)年也相應(yīng)增加。項目支出預(yù)算。項目支出預(yù)算(略).(略),占支出預(yù)算(略).(略)%,比上年增加0.(略),增長0.(略)%。其中:1商品和服務(wù)支出(略).(略),占項目支出總預(yù)算(略).(略)%,比上年增長0.(略),增長0.(略)%,主要原因是:(略)年項目支出預(yù)算和(略)年項目支出預(yù)算沒有增長,沒有變化。四、財政撥款收支總體情況說明(略)年財政撥款收入我部門財政撥款總收入(略).(略),總支出(略).(略)。財政撥款總收入較(略)年度預(yù)算數(shù)(略).(略),增加(略).(略),增長(略).(略)%,主要原因是(略)年下半年新增7名在職人員,人員增加,(略)年財政撥款人員的工資福利和商品和服務(wù)預(yù)算收入數(shù)較(略)年增加。財政撥款總支出較(略)年度預(yù)算數(shù)(略).(略),增加(略).(略),增長(略).(略)%,主要原因是(略)年下半年新增7名在職人員,人員增加,(略)年財政撥款人員的工資福利和商品和服務(wù)預(yù)算收入數(shù)較(略)年增加,財政撥款人員的工資福利和商品和服務(wù)預(yù)算支出數(shù)較(略)年也相應(yīng)增加。五、一般公共預(yù)算支出情況說明(略)年一般公共預(yù)算支出共(略).(略),較(略)年度預(yù)算數(shù)(略).(略),增加(略).(略),增長(略).(略)%,主要原因是(略)年下半年新增7名在職人員,人員增加,(略)年一般公共預(yù)算人員的工資福利和商品和服務(wù)預(yù)算收入數(shù)較(略)年增加,一般公共預(yù)算人員的工資福利和商品和服務(wù)預(yù)算支出數(shù)較(略)年也相應(yīng)增加。具體情況(略)六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明(略)年一般公共預(yù)算基本支出共(略).(略),較(略)年度預(yù)算數(shù)(略).(略),增加(略).(略),增長(略).(略)%,主要原因是(略)年下半年新增7名在職人員,人員增加,(略)年一般公共預(yù)算基本支出人員的工資福利和商品和服務(wù)預(yù)算收入數(shù)較(略)年增加,一般公共預(yù)算基本支出人員的工資福利和商品和服務(wù)預(yù)算支出數(shù)較(略)年也相應(yīng)增加具體情況(略)七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明(一)(略)年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.(略)(全口徑),其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.(略),公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.(略),公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算0.(略)(公務(wù)用車購置費(fèi)0.(略),公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.(略))。(二)(略)年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.(略),同口徑較(略)年度預(yù)算數(shù)0.(略),增加0.(略),增長0%,具體如下:1.因公出國(境)費(fèi)(略)年預(yù)算安排0.(略),較(略)年度預(yù)算數(shù)0.(略),增加0.(略),增長0%,主要原因是本單位(略)年和(略)年都沒有因公出國(境)費(fèi)預(yù)算安排,所以(略)年和(略)年預(yù)算數(shù)都是(略),且沒有變化。2.公務(wù)接待費(fèi)(略)年預(yù)算安排0.(略),較(略)年度預(yù)算數(shù)0.(略),增加0.(略),增長0%,主要原因是本單位(略)年和(略)年都沒有公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排,所以(略)年和(略)年預(yù)算數(shù)都是(略),且沒有變化。3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)(略)年預(yù)算安排0.(略),較(略)年度預(yù)算數(shù)0.(略),增加0.(略),增長0%,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)(略)年預(yù)算安排0.(略),較(略)年度預(yù)算數(shù)0.(略),增加0.(略),增長0%,主要原因是本單位(略)年和(略)年都沒有公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算安排,所以(略)年和(略)年預(yù)算數(shù)都是(略),且沒有變化。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)(略)年預(yù)算安排0.(略),較(略)年度預(yù)算數(shù)0.(略),增加0.(略),增長0%,主要原因是本單位(略)年和(略)年都沒有公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排,所以(略)年和(略)年預(yù)算數(shù)(略)性基金預(yù)(略)性基金預(yù)算支出共0.(略),較(略)年度預(yù)算數(shù)0.(略),增加0.(略),增長0%,主要原因(略)性基金預(yù)(略)性基金預(yù)算數(shù)支出,(略)年和(略)年預(yù)算數(shù)都是(略),且沒有變化。九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明我部門(略)年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出共0.(略),較(略)年度預(yù)算數(shù)0.(略),增加0.(略),增長0%,主要原因是本單位(略)年和(略)年都沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算數(shù)收入安排,所以也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算數(shù)支出,(略)年和(略)年預(yù)算數(shù)都是(略),且沒有變化。十、其他重要事項情況說明(一)事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明(略)年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算(略).(略),較(略)年度預(yù)算數(shù)9.(略),增加3.(略),增長(略).(略)%,主要原因是:(略)年下半年新增7名在職人員,人員增加,(略)年事業(yè)單位人員的相關(guān)(略)采購預(yù)(略)采購預(yù)算總金額(略)。其中:貨物類采購0(略)類采購0(略)、服務(wù)類采購(略)。主要用于:國家級銅鼓文化(河池)生(略)建設(shè)的各項活動開展費(fèi)用支出,包括實(shí)施非遺傳承體驗(yàn)設(shè)施(略)、舉辦重大展示展演活動、建設(shè)標(biāo)識標(biāo)牌體系、(略),支持開(略)、(略)、(略)建設(shè)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)館、舉辦重大展示展演活動及(略)年國家級文化生(略)展示交流活動、建設(shè)標(biāo)識標(biāo)牌體系和生(略)宣傳標(biāo)牌橫幅、運(yùn)營生(略)公眾號視頻號運(yùn)營、制作生(略)宣傳品、開展生(略)調(diào)查研究等。(三)國有
資產(chǎn)占用情況說明截至(略)年(略)月(略)日,本部門共有車輛0輛,其中,應(yīng)急機(jī)要通
信用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,單位價值(略)以上大型設(shè)備0臺(套)。(四)預(yù)算績效目標(biāo)情況說明1.我部門(略)年所有項目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理,涉及項目1個,預(yù)算
資金(略)??冃繕?biāo)情況詳見報表(日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項目、工資類人員經(jīng)費(fèi)項目和涉密項目等除外)。2.重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)說明。重點(diǎn)項目一:項目名稱銅鼓文化(河池)生(略)建設(shè)經(jīng)費(fèi),預(yù)算資金(略),(略)年度績效目標(biāo)(略)根據(jù)《國家級生態(tài)文(略)管理辦法》第三十二條“國家級生(略)建設(shè)經(jīng)費(fèi)