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新網(wǎng)站已于2021年1月20日上線試運行,試運行期間原“采購與招標網(wǎng)” 會保持并行,給大家?guī)淼牟槐?,敬請原諒,如有任何問題、意見請撥打400熱線,我們將一如既往竭誠為您服務!

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2021年01月25日

當前位置:首頁 > 招標信息 > 2025年毛感鄉(xiāng)人民政府部門預算公開

2025年毛感鄉(xiāng)人民政府部門預算公開  咨詢本項目

采購與招標網(wǎng)   交通運輸   海南   2025-02-25
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(略)人民政府部門預算????????目??(略)概況一、?主要職能二、?部門預算單位(略)年部門預算表一、?財政撥款收支總表二、?一般公共預算支出表三、?一般公共預算基本支出表四、?一般公共預算(略)性基金預算“三公”經(jīng)費支出表七、?部門(單位)收支總表八、?國有資本經(jīng)營預算支出表九、?部門(單位)收入總表十、?部門(單位)支出總表十一、項目支出績效信(略)年部門預算情況說明第四部(略)????名詞解(略)概況?一、主要職能(一)執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令,發(fā)布決定和命令。(二)執(zhí)行(略)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃,加強公共設施的建設和管理,發(fā)展各項服務事業(yè)。(三)依法管理本級財政、執(zhí)行本級預算。(四)為農(nóng)民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開發(fā)、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務。(五)保護國有資產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn),保護公民私人所有的合法財產(chǎn)、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利,保護各種組織的合法權益。(六)開展社會主義民主與法制教育,加強社會治安綜合治理,調(diào)解民事糾紛,維護社會秩序。(七)推行計劃生育,控制人口增長,保護婦女、兒童和老人的合法權益。(八)負責民政工作,發(fā)展社會福利事業(yè),做好社會保障工作,(略)兵役(略)交辦的其他事項。內(nèi)設機(略)的日常事務;負責政法綜治維穩(wěn)、黨風廉政建設和反腐敗、機構編制、組織人事、宣傳意識形態(tài)、精神文明建設、信訪、文秘、督辦、電子政務、保密、后勤保障等工作;負責應急管理等工作;負責行政審批、綜合行政執(zhí)法法制審核及行政復議、行政訴訟工作;負責各部門各方面的綜合協(xié)調(diào)工作;做好各種統(tǒng)計報表工作;指導工、青、婦等群團工作;聯(lián)系人大工作。(二)(略)。主要承擔黨建工作研究謀劃、黨員隊(略)管理、基層黨建工作督查、統(tǒng)戰(zhàn)工作推動等職責。(三)(略)。主(略)振興、精準脫貧(略)化工作;負責經(jīng)濟建設、自然(略)規(guī)劃建設、征地拆遷、交通運輸、生態(tài)環(huán)境、經(jīng)濟合作、(略)、林業(yè)、水務、工業(yè)與信息化、國有資產(chǎn)監(jiān)管、非公經(jīng)濟、項目建設、投資促進(略)物流、統(tǒng)計等工作;負責協(xié)調(diào)財稅、(略)場監(jiān)管、金融等部門關系及其他與經(jīng)濟發(fā)展相關的工作。(四)(略)。主要負責民政、退役軍人事務、雙擁、衛(wèi)生健康、社會保障、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、醫(yī)療保障、華僑事務、文化廣播電視、教育、體育、科技、老齡、農(nóng)民工、殘疾人事業(yè)等工作;指導基層組織建設;協(xié)調(diào)與社會事務相關的其他工作。(五)行政(略)。負責《(略)級行政許可事項清單》、《(略)級公共服務事項清單》(略)管理,接受上級行政審批服務部門和各相關行政主管部門的業(yè)務指導和監(jiān)督,(略)名義開展工作,實現(xiàn)“一枚印章管審批(服務)”。二、(略)年部門預算編制范圍的預算單位包括:1.(略)政府本級2(略)3(略)第二部(略)?(略)人民政府(略)年部門預算表?(此部(略)內(nèi)容即為部門或單位預算公開(略)年部門預(略)年財政撥款收(略)年財政撥款收支總預算(略).(略)。其中,收入總計(略).(略),包括一般公共預算本年收入(略).(略)性基金預算本年收入0(略)、上年結轉(zhuǎn)0(略);支出總計(略).(略),包括一般公共服務支出(略).2(略)、國防支出(略).3(略)、文化旅游體育與傳媒支出1.6(略)、社會保障和就業(yè)支出(略).(略)、衛(wèi)生健康支出(略).(略)、節(jié)能環(huán)保支出0.(略)、農(nóng)林水支出(略).(略)、住房保障支出(略).(略)、災害防治及應急管理支出(略).3(略),結轉(zhuǎn)下年0(略)。二、關(略)人民政府(略)年一般公共預算當年撥款情況說明(一)一般公共(略)年一般公共預算當年撥款(略).(略),比上年預算數(shù)減少(略).(略),主要是(略)生活垃圾(略)類經(jīng)費、關心下一代補貼、水庫管理員和瓜菜檢測員補貼等項目預算。(二)一般公共預算當年撥款結構情況一般公共服務(類)支出(略).2(略),占(略).(略)%;國防(類)支出(略).3(略),占0.(略)%;?文化旅游體育與傳媒(類)支出1.6(略),占0.(略)%;社會保障和就業(yè)(類)支出(略).(略),占4.(略)%;衛(wèi)生健康(類)支出(略).(略),占3.(略)%;節(jié)能環(huán)保(類)支出0.(略),占0.(略)%;農(nóng)林水(類)支出(略).(略),占(略).(略)%;住房保障(類)支出(略).(略),占2.(略)%;災害防治及應急管理(類)支出(略).3(略),占0.(略)%。(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況1.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)(略)年預算數(shù)為(略).(略),比上年預算數(shù)減少(略).(略),主要是在編人員的工資和社保等人員經(jīng)費減少。2.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業(yè)運行(項)(略)年預算數(shù)為(略).(略),比上年預算數(shù)減少4.(略),主要是毛(略)工資預算減少。3.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)(略)辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)(略)年預算數(shù)為(略).3(略),比上年預算數(shù)減少(略).(略),主要是編外人員支出和行政運行預算項目減少。4.一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)(略)年預算數(shù)為(略).(略),比上年預算數(shù)增加3.(略),主要是離退休干部職工黨組織黨建工作經(jīng)費和兩新黨組織黨建工作等預算項目增加。5.國防(類)其他國防(款)其他國防支出(項)(略)年預算數(shù)為(略).3(略),比上年預算數(shù)增加0.3(略),(略)基層武裝部工作經(jīng)費預算增加。6.文化旅游體育與傳媒(類)文化和旅游(款)群眾文化(項)(略)年預算數(shù)為1.6(略),比上年預算數(shù)減少0.1(略),主要是上年結轉(zhuǎn)的美術館公共圖書館文化館站免費開放補助資金預算減少。7.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)(略)年預算數(shù)為(略).(略),比上年預算數(shù)減少6.(略),主要是機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出預算減少。8.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)(略)年預算數(shù)為(略).(略),比上年預算數(shù)減少3.(略),主要是機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出預算減少。9.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項)(略)年預算數(shù)為0.(略),比上年預算數(shù)減少0.(略),主要是遺屬生活補助支出預算減少。(略).衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)(略)年預算數(shù)為(略).(略),比上年預算數(shù)減少(略).5(略),主要是行政單位醫(yī)療支出預算減少。(略).衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項)(略)年預算數(shù)為(略).(略),比上年預算數(shù)減少9.(略),主要是公務員醫(yī)療補助支出預算減少。(略).節(jié)能環(huán)保(類)自然生態(tài)保護(款)生態(tài)保護(項)(略)年預算數(shù)為0.(略),比上年預算數(shù)減少0.(略),主要是上年結轉(zhuǎn)生態(tài)護林員補貼支出預算減少。(略).農(nóng)林水(類)(略)(款)事業(yè)運行(項)(略)年預算數(shù)為(略).(略),比上年預算數(shù)減少(略).(略),(略)人員工資支出預算減少。(略).農(nóng)林水(類)(略)(款)耕地建設與利用(項)(略)年預算數(shù)為7.(略),比上年預算數(shù)減少(略).(略),主要是耕地非糧化(略)改復耕資金支出預算減少。(略).農(nóng)林水(類)(略)(款)其他(略)支出(項)(略)年預算數(shù)為(略).(略),比上年預算數(shù)減少(略).(略),(略)莊規(guī)劃修編經(jīng)費和獨生子女領證戶和純二女結扎戶子女錄取高校獎勵金等預算項目減少。(略).農(nóng)林水(類)水利(款)其他水利支出(項)(略)年預算數(shù)為(略),比上年預算數(shù)減少7(略),主要是農(nóng)田水利設施管護經(jīng)費支出預算減少。(略).農(nóng)林水(類)鞏固脫貧攻堅成(略)振興(款)其他鞏固脫貧攻堅成(略)振興支出(項)(略)年預算數(shù)為(略).(略),比上年預算數(shù)減少0.(略),(略)振興專項資金支出預算減少。(略).農(nóng)林水(類)(略)綜合改革(款)(略)民委(略)黨支部的補助(項)(略)年預算數(shù)為(略).(略),比上年預算數(shù)減少3.(略),(略)綜合管理大隊治安聯(lián)防隊員預算項目減少。(略).農(nóng)林水(類)其他農(nóng)林水(款)其他農(nóng)林水支出(項)(略)年預算數(shù)為(略).(略),比上年預算數(shù)增加(略).(略),主要是行政運行、(略)森林公(略)項目資金、勞務派遣和外包、殘疾人保障金等預算項目增加。(略).住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)(略)年預算數(shù)為(略).(略),比上年預算數(shù)減少8.(略),主要是住房公積金支出預算減少。(略).災害防治及應急管理(類)自然災害救災及恢復重建(款)其他自然災害救災及恢復重建支出(項)(略)年預算數(shù)為(略).3(略),比上年預算數(shù)增加(略).3(略),主要是新增自然災害救災資(略)年一般公共(略)年一般公共預算基本支出為(略).(略),其中:人員經(jīng)費(略).(略),主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、郵電費、其他交通費用、生活補助;公用經(jīng)費(略).(略),主要包括:辦公費、差旅費、工會經(jīng)費、公務用(略)年“三公”經(jīng)費(略)年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算數(shù)為8(略),其中:因公出國(境)經(jīng)費0(略),與上年預算持平。公務用車購置及運行費8(略)(其中,公務用車購置費0(略),公務用車運行維護費8(略)),與上年預算持平。公務車保有量2輛,計劃購置0輛;公務接待費0(略),與上年預算持平。計劃接待0批0(略)性基金預算“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0(略),其中:????因公出國(境)經(jīng)費0(略),與上年預算持平。公務用車購置及運行費0(略)(其中,公務用車購置費0(略),公務用車運行維護費0(略)),與上年預算持平;公務車保有量0輛,計劃購置0輛。公務接待費0(略),與上年預算持平。計劃接待0批0(略)性基金預(略)性基金預算(略)性基金預算。(二)政府性基金預算(略)性基金預算。(三)政府性基金預算當年(略)年收支預算情況的總體說明(略)所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算收入、上年結轉(zhuǎn)收入;支出包括:一般公共服務支出、國防支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、災害防(略)年收支總預算(略).(略),比上年預算數(shù)減少(略).(略),主要是(略)生活垃圾(略)類經(jīng)費、關心下一代補貼、水庫管理員和瓜菜檢測員補貼(略)年收入預算(略).(略),其中:上年結轉(zhuǎn)(略).(略),占1.(略)%;一般公共預算撥款收入(略).(略),占(略).(略)%。比上年預
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