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梁子湖區(qū)招標網(wǎng)站哪個比較好?

提問者:費偉 瀏覽次數(shù):118863 提問時間:2017-10-11 √ 已解決
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梁子湖區(qū)招標網(wǎng)站哪個比較好?“標函”、“項目實施方案”、“技術(shù)措施”、“售后服務(wù)承諾”等都是投標書的重要部分,也是體現(xiàn)投標者是否具有競爭實力的具體表現(xiàn)。倘若投標者對這些“重要部分”不重視,不進行認真、詳盡、完美的表述,就會使投標者在商務(wù)標、技術(shù)標、信譽標等方面失分,以致最后落榜。<br/>  實例3:投標者不重視寫好“標函”,則就會在“標函”中不能全面反映本公司的“身價”,不能充分表述本公司的業(yè)績,甚至將獲得的重要獎項(省優(yōu)、市優(yōu)、魯班獎等),承建的大型重要項目等在“標函”中沒有詳細說明,從而不能完全表達本公司對此招標項目的重視程度和誠意。梁子湖區(qū)招標網(wǎng):http://www.tongyicx.com/2113_zb/

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采購理論和實踐都很重要 考個證書當然好 但更要注意在平時工作中的積累 多問 多學 多看 你現(xiàn)在是跟單 那就把握這個機會 好好跟采購學習 看他是怎么做的

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  采購業(yè)務(wù)流程及管理制度(試行)  總 則  第一條 為了滿足公司飛速發(fā)展的需要,為了加強對本公司物資采購與付款環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制,財務(wù)部在李總的指示下,在項目部、采購部等部門的配合下,特制定此制度?! 〉诙l 對外采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度的基本要求是采購與付款中的不相容職務(wù)應(yīng)當分離,其中包括: ?。ㄒ唬└犊顚徟藛T和付款執(zhí)行人員不能同時辦理尋求供應(yīng)商和洽談價格的業(yè)務(wù); ?。ǘ┎少徍贤那⒄勅藛T、訂立人員和采購人員不能由一人同時擔任; ?。ㄈ┴浳锏牟少徣藛T不能同時擔任貨物的驗收和記賬工作。  第三條 采購部門的劃分 ?。ㄒ唬┥a(chǎn)原材料采購:由采購部門負責辦理?! 。ǘ┤粘^k公用品采購:由行政管理部或其指定的部門或?qū)H素撠熮k理。 ?。ㄈτ谥匾牧系牟少?,必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)?! 〉谒臈l 采購方式  一般情況,選擇下列一種最有利的方式進行采購: ?。ㄒ唬┘杏媱澆少彛悍簿哂泄餐缘牟牧希氁约杏媱澽k理采購較為有利,采購前,先通知請購部門依計劃提出請購,采購部門集中辦理采購?! 。ǘ╅L期報價采購:凡經(jīng)常性使用,且使用量較大的材料,采購部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商,議定長期供應(yīng)價格,批準后通知請購部門依需要提出請購。 ?。ㄈ┪唇?jīng)公司主管領(lǐng)導書面同意,不得私自變更、替換現(xiàn)有原輔材料供應(yīng)商;如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的,采購部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材料,獲得書面批準后方可變更?! 。ㄋ模┰儍r、議價結(jié)束后,需公司主管領(lǐng)導書面同意方可定價,否則公司不予認可價格(特殊情況下,需電話征得總經(jīng)理同意);由此引起后果由責任人負全責?! 。ㄎ澹┎少徍贤炗営晒局付ɑ蚴跈?quán)委派專人負責,否則視為無效?! 〉谖鍡l 詢價、比價、議價 ?。ㄒ唬┙?jīng)辦人員應(yīng)對廠商的報價資料進行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后,以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價?! 。ǘ┓彩亲畹筒少徚砍^請購量的,采購經(jīng)辦人員在議價后,應(yīng)在請購單中注明,經(jīng)主管簽字確認后上報。 ?。ㄈ┎少徑?jīng)辦人員接到“采購申請單”后應(yīng)依采購材料使用時間的緩急,并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,需精選三家以上的供應(yīng)商進行產(chǎn)品的書面比價,經(jīng)分析后進行議價,議價結(jié)果書面上報主管領(lǐng)導。 ?。ㄋ模┎少彶块T接到請購部門(項目部、行政管理部)以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購情況,主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價,待接到請購單后,按一般采購程序優(yōu)先辦理。  具 體 實 施 細 則  第六條 采購報銷流程圖  ......  第七條 請購與采購 ?。ㄒ唬┦褂貌块T根據(jù)本部門實際物資需求情況,填寫請購單(即采購單第一聯(lián)),明確采購物資的名稱、規(guī)格、質(zhì)量執(zhí)行標準、數(shù)量、價格、使用日期等,交給采購部門審核。請購單應(yīng)有部門經(jīng)理簽字?! 。ǘ┎少彶块T收到使用部門提交的請購單時,審核后如確有必要購買,由采購經(jīng)理簽字,再請總經(jīng)理予以批示。采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準的“采購申請單”(即采購單第二聯(lián))后,應(yīng)按照上述總則操作,貨比三家,選擇出合適的供應(yīng)商后,并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期?! 。ㄈ?采購單一式四份,第一聯(lián)即使用部門提交的請購單,第二聯(lián)即采購部門使用的采購申請單,第三聯(lián)交給財務(wù)(采購員核銷時),第四聯(lián)交給倉管員(以備驗收)?! 〉诎藯l 驗收與入庫 ?。ㄒ唬┎少徫镔Y到貨后,采購員要及時組織質(zhì)監(jiān)部門、倉庫管理員進行入庫前的清點驗收,驗收過程中應(yīng)首先比較所收物資與請購單、發(fā)票賬單上的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價是否相符,然后檢查物資有無損壞、使用性能優(yōu)劣。驗收合格后,驗收部門的人員應(yīng)對已收物資編制一式兩聯(lián)、事先編號的驗收單進行簽字,作為驗收和檢驗物資的依據(jù),第一聯(lián)本部門留存,第二聯(lián)交給倉管員。 ?。ǘ﹤}管員根據(jù)進貨檢驗報告結(jié)果(主要是驗收單)對合格貨品進行入庫,入庫單必須通過采購員、倉管員簽字。不合格品由相關(guān)采購員辦理退貨事宜。入庫單一式三份,第一聯(lián)本部門留存,第二聯(lián)交給財務(wù),第三聯(lián)交給采購員?! 〉诰艞l 付款與核算 ?。ㄒ唬╊A付款采購  1、按合同約定需要預付購貨款的,由采購員提供采購申請單、合同復印件、付款通知書(注明付款事由、付款金額、對方單位名稱、開戶銀行及賬號),辦理付款批準手續(xù)后(付款通知書須由總經(jīng)理簽字),交公司財務(wù)部門辦理預付貨款業(yè)務(wù)?! ?、貨物及發(fā)票已到,驗收合格并與購貨合同、發(fā)票及清單核對無誤后,采購員粘貼好報銷票據(jù)(采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同),財務(wù)部審核后,由總經(jīng)理簽字,財務(wù)做賬?! 。ǘ┈F(xiàn)款采購  采購員必須憑有總經(jīng)理簽字的借款單向財務(wù)部借款,采購回來后,采購員持購貨發(fā)票到倉庫辦理入庫手續(xù),由質(zhì)監(jiān)部門、倉庫保管員驗收,并開出入庫單(入庫單必須注名:供貨方名稱,貨物的名稱,數(shù)量、單價、金額、用途簽字)。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。采購員粘貼好報銷票據(jù)(采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同),財務(wù)部審核后,由總經(jīng)理簽字,然后辦理報銷手續(xù)?! 。ㄈ┖蟾犊畈少彙 〔少弳T粘貼好報銷票據(jù)(采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同),財務(wù)部審核后由總經(jīng)理簽字。供應(yīng)商需要結(jié)款時,由財務(wù)將款項匯出?! 。ㄋ模┴浳镆训桨l(fā)票未到,驗收合格并與購貨合同核對無誤后,如供貨方要求并經(jīng)總經(jīng)理簽字批準,可憑付款通知書支付不超過貨物總價值80%的貨款,待發(fā)票到后再付清余款;發(fā)票已到貨物未到,不準支付購貨款。采購業(yè)務(wù)完畢后,財務(wù)部門要催促采購員及時結(jié)清購貨結(jié)余款,不留“尾巴”?! 。ㄎ澹┪镔Y采購必須取得發(fā)票方可報銷,如無特殊情況,發(fā)票應(yīng)是增值稅專用發(fā)票?! ∫陨蟽H供參考!

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第一條、為加強采購工作的管理,提高采購工作的效率,制定本制度,公司所有需求物料必須由公司采購部統(tǒng)一采購,其所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)并開展各項工作;第二條、采購部作為一個職能部門,在生產(chǎn)訂單的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任,采購工作的好與壞,會直接影響到生產(chǎn)訂單的質(zhì)量、工期與成本;第三條、建立高效、實用與完善的采購工作流程是提高采購效率與較低成本最有效的方法。第四條、在生產(chǎn)訂單實施的過程中,采購部需要生產(chǎn)、財務(wù)、倉儲、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作,每個部門之間的聯(lián)系都需要一個標準的規(guī)劃,來提升工作效率,減少工作失誤,為生產(chǎn)訂單的大貨順利實施做出各自的責任。第二章:采購部人員職責 第五條、所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息,及時預測市場供應(yīng)變化,確保質(zhì)量過關(guān),價格低廉,供貨及時;第六條、推行合同管理制度,大宗物資采購原則上要與供貨方簽訂合同,詳細注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款支付方式與違約責任等,否則,造成的損失由采購人員負責;第七條、實行采購質(zhì)量制度,采購人員對所采購物品的質(zhì)量負有全面責任,如因失職而采購偽劣產(chǎn)品,應(yīng)該由采購人員無條件退換采購物資,禁止采購人員收受回扣,如有收受回扣,一經(jīng)查證,除全額追繳回扣款項外,將視情節(jié)輕重進行嚴肅處理;第八條、實行比價采購制度,物資采購要貨比三家,確保所采購物資價格低廉,質(zhì)量上乘,大宗物資采購建議實行招投標制度;第九條、及時協(xié)助財務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進行付款;第十條、 所有采購人員,在采購完成后需做好材料采購的技術(shù)檔案,檔案的內(nèi)容包括供應(yīng)商電話、材料產(chǎn)地、品名、規(guī)格、檔次、單價、顏色、數(shù)量、質(zhì)量、供應(yīng)能力、是否需定做加工、可供選擇的供應(yīng)商名單等等,特別是技術(shù)部采購的材料,檔案必須清晰完整無誤,以備批量采購時不延誤生產(chǎn)。第三章:公司物料采購范圍第十一條、主要是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的設(shè)備、原料、材料、輔助用料、包裝物、低值易耗品、辦公用品、機械零配件與后勤物品等都屬于公司采購制度管理的范疇內(nèi)。具體可分為四大類:生產(chǎn)部物資、技術(shù)部采樣、修理用備件、辦公設(shè)備與后勤物資。第四章:采購工作流程 第十二條、在生產(chǎn)訂單的初始運作階段,采購部應(yīng)根據(jù)倉儲部門書面《材料申購單》的具體內(nèi)容和要求,大宗物資采購須進行投標報價,并將詳細的一份《材料訂購合同》報經(jīng)公司總經(jīng)理簽批后,再開始實施采購工作;第十三條、生產(chǎn)訂單正式運作后,倉儲部門應(yīng)該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作;第十四條、倉儲部門依據(jù)訂單合同和對比庫存后的實際需求,對采購部下達《材料申購單》,此單由倉儲部門主管申請?zhí)顚?,然后須交?nèi)控部經(jīng)理簽字,填寫時應(yīng)注明申購物資的型號、顏色、材質(zhì)與要求等具體的技術(shù)參數(shù)和數(shù)量,應(yīng)用庫存材料的同時應(yīng)注明是否配合存?zhèn)}物資的使用和存?zhèn)}材料的生產(chǎn)廠家等信息,也包括打樣,倉儲部門主管、內(nèi)控部經(jīng)理與生產(chǎn)副總簽字后生效,一式三份,一份由倉儲部門申請主管留存,一份發(fā)往采購部并附樣品,一份公司財務(wù)部總監(jiān)處;第十五條、采購部接到《材料申購單》后,根據(jù)所需材料的規(guī)格,質(zhì)量要求,數(shù)量,生產(chǎn)地址等實際情況,向合格供應(yīng)商中的三家以上單位發(fā)出材料詢價信息;第十六條、供應(yīng)商根據(jù)要求確認后,要及時將報價信息反饋到我司的采購部門;第十七條、采購部根據(jù)幾家供應(yīng)商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發(fā)出《材料訂購合同》,同時向收貨的倉儲部門發(fā)送通知其準備收貨的指令;第十八條、供應(yīng)商根據(jù)《材料訂購合同》安排生產(chǎn)運輸,各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準,如有需要各種合格證和材質(zhì)證明書的,供應(yīng)商必須隨貨攜帶;第十九條、倉儲部門在所需材料到場后,應(yīng)由內(nèi)控部專人負責進行材料質(zhì)量檢查,倉管員與質(zhì)檢員在檢查中,必須將供應(yīng)商的《材料送貨單》與我司的《材料申購單》相對照,質(zhì)檢員負質(zhì)量責任,倉管員負數(shù)量責任,在質(zhì)量和數(shù)量都準確無誤后才能進行收貨入庫,供應(yīng)商結(jié)賬應(yīng)憑本公司《材料入庫單》為準;第二十條、倉儲部門在為供應(yīng)商填寫《材料入庫單》時,此《材料入庫單》必須是一式四份,分別有存根聯(lián)〈倉儲部〉、回單聯(lián)〈供應(yīng)商〉、采購聯(lián)〈采購部〉與財務(wù)聯(lián)〈財務(wù)部〉,其《材料入庫單》上必須要有倉管員、質(zhì)檢員或采購員共同簽字。第五章:采購結(jié)賬規(guī)定第二十一條、公司所有月結(jié)的原材料所使用的《材料入庫單》增至四聯(lián):分別為存根聯(lián)、回單聯(lián)、財務(wù)聯(lián)和采購聯(lián);第二十二條、訂購的月結(jié)原材料送到倉庫入庫后,由倉庫開具《材料入庫單》并簽收,回單交給供應(yīng)商帶回作為月結(jié)憑證;財務(wù)聯(lián)、采購聯(lián)于次日上午集中至倉儲主管處,由專人分別移交到財務(wù)部和采購主管處;存根聯(lián)留倉庫備查;第二十三條、各月結(jié)原材料的結(jié)算日期截止到每月的二十五日,財務(wù)部在每月二十六日至二十七日對各月結(jié)供應(yīng)商的原材料賬目進行匯總,并打印“月結(jié)材料結(jié)算清單”于每月二十八日移交給采購部主管。采購部主管收到“月結(jié)材料結(jié)算清單”后即與采購聯(lián)進行核對;第二十四條、供應(yīng)商到月底結(jié)算時直接與采購部主管對賬。對賬相符后,由采購部主管在“月結(jié)材料結(jié)算清單”上簽字,再由采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》,同時向財務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購合同》附件,經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核簽字后,由采購部主管根據(jù)各供應(yīng)商的具體情況再交給財務(wù)部支付貨款;第二十五條、供應(yīng)商應(yīng)于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票,財務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款,匯款以后,財務(wù)部應(yīng)該及時將匯款單據(jù)反饋給采購部負責人;第二六章:訂購的非月結(jié)原材料送到倉庫入庫后,也同樣必須要有本公司倉管人員、質(zhì)檢人員與采購人員的簽字,方可為效,否則不予結(jié)賬。第六章: 采購運作紀律第二十七條、采購部門在接到倉儲部門的《材料申購單》后,要認真實地進行核實考查,為防止多報多采或有少報少采的現(xiàn)象,倉儲部門負責人與采購部門負責人都必須嚴格遵守公司的《物料使用損耗標準》,嚴禁任何人利用職務(wù)之便徇私舞弊或坑害公司的利益,嚴禁有超標報料和采購之行為;第二十八條、本公司無論哪個部門需求材料的,都必須先行到倉儲部領(lǐng)取,若倉庫里確實沒有的,且必須需要申購的,也應(yīng)由倉儲部門負責人來申購,所缺物品需要采購的,必須由本公司采購部門實施專門采購,其它任何部門任何人采購之,均無效,本公司不予報銷,但總經(jīng)理特批者除外;第二十九條、本公司關(guān)于物料采購程序中所涉及到的各種簽批單據(jù),簽批人必須嚴格到場執(zhí)行,特殊情況因外出而不能到場及時辦理簽批手續(xù)的,簽批人應(yīng)采取事前授權(quán)的方式去進行辦理,不得拖延、耽誤單據(jù)的暢通運作,本公司嚴禁單據(jù)在簽批時有漏簽、不簽、補簽或超期簽批之不良現(xiàn)象;第三十條、本公司對非生產(chǎn)性物料價格,原則上屬于五百元以下零星采購的資金由財務(wù)總監(jiān)核準簽批,在五百元以上大額采購的資金,在財務(wù)總監(jiān)審批后報總經(jīng)理核準簽批。第七章:采購數(shù)據(jù)考核第三十一條、本部門考核權(quán)歸于公司的財務(wù)部總監(jiān)處,以每批次生產(chǎn)訂單為一基準,考核重點是在生產(chǎn)訂單量與采購實物量的吻合性,其中兼顧公司的《物料使用損耗標準》,對在考核和監(jiān)督中所暴露出來的各項問題或涉及到其它與此相關(guān)部門的人員,公司將照章嚴懲不怠。

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